一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
内江高新技术产业开发区消防救援局筹备组(以下简称 “内江高新区消防救援局”)肩负着全区灭火救援、监督执法、服务社会、构建和谐、维护和促进社会稳定的职责使命,是一支24小时全天候执勤的队伍。内江高新区消防救援局为内江市消防救援支队派驻高新区工作机构,无内设股室。根据支队的授权,工作职能职责如下:
1.认真贯彻"预防为主,防消结合"的方针,严格执行国家和地方的各项消防法律、法规,负责本辖区的消防监督、灭火救援、社会救助;
2.组织开展消防安全教育和消防安全检查,督促整改火灾隐患;
3.组织一般火灾原因调查,处理火灾事故,负责消防产品监督管理和技术指导工作;
4.指导企业专职消防队、志愿消防队和义务消防队的业务建设;
5.加强执勤战备,掌握消防安全重点单位的情况,指导专职队制定灭火预案,并适时进行演练,随时做好战斗准备,组织火灾扑救;
6.加强队伍的管理教育,严格执行上级各项规章制度,培养严明的纪律和良好的战斗作风,做好安全工作,预防各类事故的发生;
7.负责队伍的思想政治工作,保持队伍高度稳定,保证各项任务的顺利完成;
8.搞好队伍后勤建设,提高后勤保障能力和队员生活水平;
9.完成区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)部门2026年重点工作
1.认真贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于全面推进政府专职消防队伍建设发展的实施意见》,坚持职业化、专业化、规范化发展方向,全面推动政府专职消防队伍建设发展。
2.做好城乡火灾防控,确保全区火灾形势稳定,年内不发生较大影响的火灾。
3.完成“十五五”消防事业发展规划2026年度工作任务。
4.完成日常消防安全监督检查。
5.推行“双随机、一公开”消防监管工作。
6.推进队站建设工作,完善晨曦路消防站入驻投勤设备设施,补充个人装备,配置训练设施。
7.深化消防安全宣传教育培训。
8.组织开展2026年“119”消防宣传月活动和消防夏令营活动。
9.开展消防安全专项行动。
二、部门预算单位构成
内江高新区消防救援局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区消防救援局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入973.61万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出945.81万元、住房保障支出26.80万元,卫生健康支出1.00万元。内江高新区消防救援局2026年收支总预算973.61万元。
(一)收入预算情况
内江高新区消防救援局2026年收入预算973.61万元,其中:一般公共预算收入973.61万元,一般公共预算收入占比100%。
(二)支出预算情况
内江高新区消防救援局2026年支出预算973.61万元,其中:基本支出564.11万元,占57.94 %;项目支出409.50万元,占42.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区消防救援局2026年财政拨款收支总预算973.61万元,较2025年增加94.96万元,主要原因是2026年人员预算较2025年增加8名专职消防员的人员经费和公用经费。
收入包括:本年一般公共预算收入973.61万元、上年结转一般公共预算收入0万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出945.81万元、住房保障支出26.80万元,卫生健康支出1.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区消防救援局2026年一般公共预算当年拨款973.61万元,比2025年增加94.96 万元。主要是为保障晨曦路消防站按城市一级消防站标准配置人员,增加8名政府专职消防员的人员及公用经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出945.81万元,占97.14%;住房保障支出26.80万元,占2.75%;卫生健康支出1.00万元,占0.11%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):2026年预算数为507.07万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费、委托业务费、专用材料购置费、培训费、其他商品服务等日常公用经费及消防大队专项行动经费。
2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):2026年预算数为438.74万元,主要用于:被装购置、维修(护)费等日常公用经费、消防大队专项行动经费和消防队站建设专项经费。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为26.80万元,主要用于:职工的住房公积金缴纳支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为1.00万元,主要用于:派驻人员医疗补充支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区消防救援局2026年一般公共预算基本支出564.11万元,其中:
人员经费357.37万元,主要包括:基本工资、医疗费、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费206.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区消防救援局2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2025年预算增长0%。
(二)公务接待费较2025年预算增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长0%。
内江高新区消防救援局现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
八、委托业务费预算支出情况说明
内江高新区消防救援局2026年委托业务费财政拨款预算数 26.00万元,主要用于委托第三方聘请队站的厨师、保洁费用18.00万元;队站建设项目、财务等第三方审计和法务费用6.00万元和委托宣传播放影视资料费用2.00万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区消防救援局无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区消防救援局无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,内江高新区消防救援局下属局机关等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2026年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2026年,内江高新区消防救援局安排政府采购预算10.00万元,主要用于公用经费中大队车辆加油和保险服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,内江高新区消防救援局共有车辆5辆,其中:水罐消防车1辆,金额42.50万元;8t泡沫消防车1辆,金额74.95万元;多功能抢险救援消防车1辆,金额85.00万元;皮卡车2辆,单价为17.88万元。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年计划购置灭火无人机1台,价格约130.00万元,由省级补助资金45.50万元,84.50万元由2026年预算队站建设项目资金保障。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年内江高新区消防救援局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款973.61万元。
十二、名词解释
1.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出;
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金;
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2026年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2026年度)
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
内江高新技术产业开发区消防救援局筹备组(以下简称 “内江高新区消防救援局”)肩负着全区灭火救援、监督执法、服务社会、构建和谐、维护和促进社会稳定的职责使命,是一支24小时全天候执勤的队伍。内江高新区消防救援局为内江市消防救援支队派驻高新区工作机构,无内设股室。根据支队的授权,工作职能职责如下:
1.认真贯彻"预防为主,防消结合"的方针,严格执行国家和地方的各项消防法律、法规,负责本辖区的消防监督、灭火救援、社会救助;
2.组织开展消防安全教育和消防安全检查,督促整改火灾隐患;
3.组织一般火灾原因调查,处理火灾事故,负责消防产品监督管理和技术指导工作;
4.指导企业专职消防队、志愿消防队和义务消防队的业务建设;
5.加强执勤战备,掌握消防安全重点单位的情况,指导专职队制定灭火预案,并适时进行演练,随时做好战斗准备,组织火灾扑救;
6.加强队伍的管理教育,严格执行上级各项规章制度,培养严明的纪律和良好的战斗作风,做好安全工作,预防各类事故的发生;
7.负责队伍的思想政治工作,保持队伍高度稳定,保证各项任务的顺利完成;
8.搞好队伍后勤建设,提高后勤保障能力和队员生活水平;
9.完成区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)部门2026年重点工作
1.认真贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于全面推进政府专职消防队伍建设发展的实施意见》,坚持职业化、专业化、规范化发展方向,全面推动政府专职消防队伍建设发展。
2.做好城乡火灾防控,确保全区火灾形势稳定,年内不发生较大影响的火灾。
3.完成“十五五”消防事业发展规划2026年度工作任务。
4.完成日常消防安全监督检查。
5.推行“双随机、一公开”消防监管工作。
6.推进队站建设工作,完善晨曦路消防站入驻投勤设备设施,补充个人装备,配置训练设施。
7.深化消防安全宣传教育培训。
8.组织开展2026年“119”消防宣传月活动和消防夏令营活动。
9.开展消防安全专项行动。
二、部门预算单位构成
内江高新区消防救援局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区消防救援局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入973.61万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出945.81万元、住房保障支出26.80万元,卫生健康支出1.00万元。内江高新区消防救援局2026年收支总预算973.61万元。
(一)收入预算情况
内江高新区消防救援局2026年收入预算973.61万元,其中:一般公共预算收入973.61万元,一般公共预算收入占比100%。
(二)支出预算情况
内江高新区消防救援局2026年支出预算973.61万元,其中:基本支出564.11万元,占57.94 %;项目支出409.50万元,占42.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区消防救援局2026年财政拨款收支总预算973.61万元,较2025年增加94.96万元,主要原因是2026年人员预算较2025年增加8名专职消防员的人员经费和公用经费。
收入包括:本年一般公共预算收入973.61万元、上年结转一般公共预算收入0万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出945.81万元、住房保障支出26.80万元,卫生健康支出1.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区消防救援局2026年一般公共预算当年拨款973.61万元,比2025年增加94.96 万元。主要是为保障晨曦路消防站按城市一级消防站标准配置人员,增加8名政府专职消防员的人员及公用经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出945.81万元,占97.14%;住房保障支出26.80万元,占2.75%;卫生健康支出1.00万元,占0.11%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):2026年预算数为507.07万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费、委托业务费、专用材料购置费、培训费、其他商品服务等日常公用经费及消防大队专项行动经费。
2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):2026年预算数为438.74万元,主要用于:被装购置、维修(护)费等日常公用经费、消防大队专项行动经费和消防队站建设专项经费。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为26.80万元,主要用于:职工的住房公积金缴纳支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为1.00万元,主要用于:派驻人员医疗补充支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区消防救援局2026年一般公共预算基本支出564.11万元,其中:
人员经费357.37万元,主要包括:基本工资、医疗费、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费206.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区消防救援局2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2025年预算增长0%。
(二)公务接待费较2025年预算增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长0%。
内江高新区消防救援局现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
八、委托业务费预算支出情况说明
内江高新区消防救援局2026年委托业务费财政拨款预算数 26.00万元,主要用于委托第三方聘请队站的厨师、保洁费用18.00万元;队站建设项目、财务等第三方审计和法务费用6.00万元和委托宣传播放影视资料费用2.00万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区消防救援局无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区消防救援局无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,内江高新区消防救援局下属局机关等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2026年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2026年,内江高新区消防救援局安排政府采购预算10.00万元,主要用于公用经费中大队车辆加油和保险服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,内江高新区消防救援局共有车辆5辆,其中:水罐消防车1辆,金额42.50万元;8t泡沫消防车1辆,金额74.95万元;多功能抢险救援消防车1辆,金额85.00万元;皮卡车2辆,单价为17.88万元。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年计划购置灭火无人机1台,价格约130.00万元,由省级补助资金45.50万元,84.50万元由2026年预算队站建设项目资金保障。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年内江高新区消防救援局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款973.61万元。
十二、名词解释
1.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出;
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金;
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2026年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2026年度)