一、基本职能及主要工作
(一)内江高新区开放合作促进中心部门职能简介
1.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,牵头落实区党工委、区管委会投资促进工作部署;起草有关规范性文件;制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施。
2.制定投资促进政策,牵头落实投资促进工作;承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
3.根据产业发展现状,负责制定和更新产业招商目录,确定区重点招商产业;负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。
4.负责投资环境营销,包装和推介重点产业、重大招商引资项目,组织重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作;负责落实区域合作中的招商引资项目;协助解决外来投资者反映的重要问题。
5.负责招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作;负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作;负责招商引资网建设。
6.负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内各地投资促进发展趋势,向区党工委、管委会提出相关工作对策和建议。
7.承办区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)内江高新区开放合作促进中心2026年重点工作
1.靶向发力强链条
区开放合作中心将继续瞄准产业缺口,围绕“2+1”主导产业,狠抓延链补链强链。结合高新区当前实际,绘制集成电路、半导体设备两个链条的产业图谱,以夯实集成电路产业链、打造半导体成套设备特色产业为发展目标,制定切实有效的招商计划。
2.多维施策抓落地
发挥“以商招商”“平台招商”“基金招商”作用以及实施“全员全域全力”招商,加大“走出去”“请进来”频次和力度,对项目信息进行再梳理再分类,把项目信息向在谈项目转化作为项目引进、落地的根本原则。快速推进芯片设计、半导体设备、机器人、低空经济等领域的重点在谈项目,争取保质保量完成全年招商引资目标任务。
3.广辟渠道引外资
一是对全区企业进行逐个梳理,摸清晶益通、雄富等有外资背景的企业现有存量,找准潜在增量,积极引导外资企业增资扩股和增产扩能。二是在进行招商引资项目背景调查及现场对接时,有意识地了解对接企业是否有外资背景及外资引进机会。三是聚焦金融服务,与各大银行对接,打造一套覆盖FDI到资业务全流程体系。
4.全力提升项目服务保障
持续用好重点项目“六个一”推进模式,给予项目全生命周期服务,提高已签约项目注册率、开工率、投产率,同时确保晶导微、雄富二期、明泰二期、乾瑞二期等拿地自建项目快速建成、如期投产达效。
5.全力做好重大项目申报
梳理2022—2026年签约且于2026年12月31日之前投产并产生税金上缴的重大省外招商引资项目,认真对照四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金相关文件,提前准备申报要件,做到早谋划、早准备,及时向省经济合作局、省财政厅申报项目,为全市、全区、企业争取更多的上级奖补资金。
二、部门预算单位构成
内江高新区开放合作促进中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区开放合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入636.02万元;支出包括:一般公共服务支出595.37万元、教育支出4.72万元、社会保障和就业支出15.36万元、卫生健康支出8.05万元、住房保障支出12.52万元,内江高新区开放合作促进中心2026年收支总预算636.02万元。
(一)收入预算情况
内江高新区开放合作促进中心2026年收入预算636.02万元,其中:一般公共预算收入636.02万元,占100%。
(二)支出预算情况
内江高新区开放合作促进中心2026年支出预算636.02万元,其中:基本支出213.02万元,占33.49%;项目支出423.00万元,占66.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年财政拨款收支总预算636.02万元,较2025年减少8462.15万元,主要原因是产业扶持资金预算减少且移除白马园区办预算。
收入包括:本年一般公共预算收入636.02万元、上年结转一般公共预算收入0万元;支出包括:一般公共服务支出595.37万元、教育支出4.72万元、社会保障和就业支出15.36万元、卫生健康支出8.05万元、住房保障支出12.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区开放合作促进中心2026年一般公共预算当年拨款5790.66万元,比2025年预算数减少5154.64万元。主要是产业扶持资金预算减少且移除白马园区办预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出595.37万元,占93.61%、教育支出4.72万元,占0.74%、社会保障和就业支出15.36万元,占2.42%、卫生健康支出8.05万元,占1.27%、住房保障支出12.52万元,占1.96%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):2026年预算数为12.83万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括公务员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):2026年预算数为423.00万元,主要用于:各项产业扶持资金及全年招商引资相关费用。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):2026年预算数为159.54万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2026年预算数为4.72万元,主要用于:职工教育培训。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为14.81万元,主要用于:主要用于单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.55万元,主要用于:其他社会保险缴费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为7.49万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为0.56万元,主要用于:医疗补助。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为12.52万元,主要用于:住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年一般公共预算基本支出 213.02万元,其中:
人员经费159.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23.00万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。
(一)因公出国(境)经费较2026年预算持平,无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2026年预算持平,主要用于来访客商接待等费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较2026年预算增长,原因是新增一辆公务用车,主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
单位现有公务用车1辆,其中:新能源汽车1辆,2026年无公车购置费预算.
2026年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。
八、委托业务费预算支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年无委托业务费财政拨款预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年无国有资本经营预算。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,内江高新区开放合作促进中心0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2025年预算增加0万元,增长了0%
(二)政府采购情况
2026年,内江高新区开放合作促进中心安排政府采购预算0万元,主要用于采购打印设备、电脑、图书档案设备、照相机及器材等办公用具。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底
内江高新区开放合作促进中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。单位价值200万元以上大型设备0台。2026年无购买大型设备等固定资产预算。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年内江高新区开放合作促进中心编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款636.02万元。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指各项产业扶持资金及全年招商引资相关费用。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指单位正常运转的基本支出,包括伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工教育培训的费用。
5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):主要为基本工资、津贴补贴及奖金等。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于其他社会保险缴费。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于其他社会保险缴费。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于职工基本医疗保险缴费。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于公务员医疗补助。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2026年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2026年度)
一、基本职能及主要工作
(一)内江高新区开放合作促进中心部门职能简介
1.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,牵头落实区党工委、区管委会投资促进工作部署;起草有关规范性文件;制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施。
2.制定投资促进政策,牵头落实投资促进工作;承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
3.根据产业发展现状,负责制定和更新产业招商目录,确定区重点招商产业;负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。
4.负责投资环境营销,包装和推介重点产业、重大招商引资项目,组织重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作;负责落实区域合作中的招商引资项目;协助解决外来投资者反映的重要问题。
5.负责招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作;负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作;负责招商引资网建设。
6.负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内各地投资促进发展趋势,向区党工委、管委会提出相关工作对策和建议。
7.承办区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)内江高新区开放合作促进中心2026年重点工作
1.靶向发力强链条
区开放合作中心将继续瞄准产业缺口,围绕“2+1”主导产业,狠抓延链补链强链。结合高新区当前实际,绘制集成电路、半导体设备两个链条的产业图谱,以夯实集成电路产业链、打造半导体成套设备特色产业为发展目标,制定切实有效的招商计划。
2.多维施策抓落地
发挥“以商招商”“平台招商”“基金招商”作用以及实施“全员全域全力”招商,加大“走出去”“请进来”频次和力度,对项目信息进行再梳理再分类,把项目信息向在谈项目转化作为项目引进、落地的根本原则。快速推进芯片设计、半导体设备、机器人、低空经济等领域的重点在谈项目,争取保质保量完成全年招商引资目标任务。
3.广辟渠道引外资
一是对全区企业进行逐个梳理,摸清晶益通、雄富等有外资背景的企业现有存量,找准潜在增量,积极引导外资企业增资扩股和增产扩能。二是在进行招商引资项目背景调查及现场对接时,有意识地了解对接企业是否有外资背景及外资引进机会。三是聚焦金融服务,与各大银行对接,打造一套覆盖FDI到资业务全流程体系。
4.全力提升项目服务保障
持续用好重点项目“六个一”推进模式,给予项目全生命周期服务,提高已签约项目注册率、开工率、投产率,同时确保晶导微、雄富二期、明泰二期、乾瑞二期等拿地自建项目快速建成、如期投产达效。
5.全力做好重大项目申报
梳理2022—2026年签约且于2026年12月31日之前投产并产生税金上缴的重大省外招商引资项目,认真对照四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金相关文件,提前准备申报要件,做到早谋划、早准备,及时向省经济合作局、省财政厅申报项目,为全市、全区、企业争取更多的上级奖补资金。
二、部门预算单位构成
内江高新区开放合作促进中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区开放合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入636.02万元;支出包括:一般公共服务支出595.37万元、教育支出4.72万元、社会保障和就业支出15.36万元、卫生健康支出8.05万元、住房保障支出12.52万元,内江高新区开放合作促进中心2026年收支总预算636.02万元。
(一)收入预算情况
内江高新区开放合作促进中心2026年收入预算636.02万元,其中:一般公共预算收入636.02万元,占100%。
(二)支出预算情况
内江高新区开放合作促进中心2026年支出预算636.02万元,其中:基本支出213.02万元,占33.49%;项目支出423.00万元,占66.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年财政拨款收支总预算636.02万元,较2025年减少8462.15万元,主要原因是产业扶持资金预算减少且移除白马园区办预算。
收入包括:本年一般公共预算收入636.02万元、上年结转一般公共预算收入0万元;支出包括:一般公共服务支出595.37万元、教育支出4.72万元、社会保障和就业支出15.36万元、卫生健康支出8.05万元、住房保障支出12.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区开放合作促进中心2026年一般公共预算当年拨款5790.66万元,比2025年预算数减少5154.64万元。主要是产业扶持资金预算减少且移除白马园区办预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出595.37万元,占93.61%、教育支出4.72万元,占0.74%、社会保障和就业支出15.36万元,占2.42%、卫生健康支出8.05万元,占1.27%、住房保障支出12.52万元,占1.96%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):2026年预算数为12.83万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括公务员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):2026年预算数为423.00万元,主要用于:各项产业扶持资金及全年招商引资相关费用。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):2026年预算数为159.54万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2026年预算数为4.72万元,主要用于:职工教育培训。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为14.81万元,主要用于:主要用于单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.55万元,主要用于:其他社会保险缴费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为7.49万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为0.56万元,主要用于:医疗补助。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为12.52万元,主要用于:住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年一般公共预算基本支出 213.02万元,其中:
人员经费159.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23.00万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。
(一)因公出国(境)经费较2026年预算持平,无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2026年预算持平,主要用于来访客商接待等费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较2026年预算增长,原因是新增一辆公务用车,主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
单位现有公务用车1辆,其中:新能源汽车1辆,2026年无公车购置费预算.
2026年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。
八、委托业务费预算支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年无委托业务费财政拨款预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区开放合作促进中心2026年无国有资本经营预算。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,内江高新区开放合作促进中心0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2025年预算增加0万元,增长了0%
(二)政府采购情况
2026年,内江高新区开放合作促进中心安排政府采购预算0万元,主要用于采购打印设备、电脑、图书档案设备、照相机及器材等办公用具。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底
内江高新区开放合作促进中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。单位价值200万元以上大型设备0台。2026年无购买大型设备等固定资产预算。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年内江高新区开放合作促进中心编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款636.02万元。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指各项产业扶持资金及全年招商引资相关费用。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指单位正常运转的基本支出,包括伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工教育培训的费用。
5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):主要为基本工资、津贴补贴及奖金等。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于其他社会保险缴费。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于其他社会保险缴费。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于职工基本医疗保险缴费。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于公务员医疗补助。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2026年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2026年度)