一、基本职能及主要工作
(一)内江高新区综合行政执法局职能简介
1.职能职责
内江高新区综合行政执法局为管委会正科级行政执法类事业单位,主要承担内江高新区内行政执法工作,在内江高新区及托管区域内开展日常巡查工作,行使自然资源规划、住房城乡建设、城市管理等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;受理违反综合行政执法方面法律、法规和规章行为的举报、投诉,并及时进行审核、立案、批转授权结案等工作;负责组织综合行政执法方面的专项整治和重大执法活动,查处违法案件;完成内江高新区党工委管委会交办的其他工作。
(二)内江高新区综合行政执法局2025年重点工作
1、城区道路清扫保洁。
2、城乡环境综合治理。
3、党的建设。
4、常态化开展平安建设暨扫黑除恶工作。
5、积极开展防护栏整治工作。
6、加大违法建设整治力度。
7、大气污染及道路扬尘整治。
8、市容市貌管理。
9、餐厨垃圾处置。
10、户外广告设施和招牌设置管理。
11、城乡生活垃圾中转站建设工作。
二、部门预算单位构成
内江高新区综合行政执法局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4194.92万元、政府性基金预算拨款收入200万元;支出包括:教育支出0.28万元、社会保障和就业支出4.6万元、卫生健康支出2.4万元、城乡社区支出4383.91万元、住房保障支出3.73万元。内江高新区综合行政执法局2025年收支总预算4394.92万元。
(一)收入预算情况
内江高新区综合行政执法局2025年收入预算4394.92万元,其中:一般公共预算拨款收入4194.92万元,占95.4%;政府性基金预算拨款收入200万元,占4.6%。
(二)支出预算情况
内江高新区综合行政执法局2025年支出预算4394.92万元,其中:基本支出499.92万元,占11.4%;项目支出3895万元,占88.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算4394.92万元,较2024年增加1112.5万元,主要原因是项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4194.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;政府性基金预算拨款收入200万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出0.28万元;社会保障和就业支出4.6万元;卫生健康支出2.4万元;城乡社区支出4383.91万元;住房保障支出3.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款4194.92万元,比2024年预算数增加1112.5万元。主要是项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.28万元,占0.01%;社会保障和就业支出4.6万元,占0.1%;卫生健康支出2.4万元,占0.06%;城乡社区支出4183.91万元,占99.74%;住房保障支出3.73万元,占0.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为0.28万元,主要用于各部门安排的用于培训的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为4.5万元,主要用于单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.1万元,主要用于其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为2.16万元,主要用于职工基本医疗保险缴费经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.24万元,主要用于公务员医疗补助经费。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为488.91万元,主要用于行政单位的基本支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2025年预算数为3695万元,主要用于城乡道路、公厕清洁与园林绿化等方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为3.73万元,主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出499.92万元,其中:
人员经费331.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费168.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数 0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平,无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2024年预算减少50%。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平,无公务用车购置预算。
单位现有公务用车0辆,2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年政府性基金预算支出200万元,用于城市环境卫生支出200万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年不涉及国有资本经营内容。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,内江高新区综合行政执法局无下属事业单位。
(二)政府采购情况
2025年,内江高新区综合行政执法局安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,内江高新区综合行政执法局共有车辆6辆,其中,雾炮车1辆、洒水车1辆、多功能洗扫车1辆、路面养护车(人行道清洗车)1辆、高压冲洗车1辆、勾臂车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。无大型设备,无计划购买大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年内江高新区综合行政执法局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3695万元。
十一、名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工教育培训的费用。
3、城乡社区支出:包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于其他社会保险缴费。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于其他社会保险缴费。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于公务员医疗补助。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.行政运行:用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2025年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)
一、基本职能及主要工作
(一)内江高新区综合行政执法局职能简介
1.职能职责
内江高新区综合行政执法局为管委会正科级行政执法类事业单位,主要承担内江高新区内行政执法工作,在内江高新区及托管区域内开展日常巡查工作,行使自然资源规划、住房城乡建设、城市管理等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;受理违反综合行政执法方面法律、法规和规章行为的举报、投诉,并及时进行审核、立案、批转授权结案等工作;负责组织综合行政执法方面的专项整治和重大执法活动,查处违法案件;完成内江高新区党工委管委会交办的其他工作。
(二)内江高新区综合行政执法局2025年重点工作
1、城区道路清扫保洁。
2、城乡环境综合治理。
3、党的建设。
4、常态化开展平安建设暨扫黑除恶工作。
5、积极开展防护栏整治工作。
6、加大违法建设整治力度。
7、大气污染及道路扬尘整治。
8、市容市貌管理。
9、餐厨垃圾处置。
10、户外广告设施和招牌设置管理。
11、城乡生活垃圾中转站建设工作。
二、部门预算单位构成
内江高新区综合行政执法局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4194.92万元、政府性基金预算拨款收入200万元;支出包括:教育支出0.28万元、社会保障和就业支出4.6万元、卫生健康支出2.4万元、城乡社区支出4383.91万元、住房保障支出3.73万元。内江高新区综合行政执法局2025年收支总预算4394.92万元。
(一)收入预算情况
内江高新区综合行政执法局2025年收入预算4394.92万元,其中:一般公共预算拨款收入4194.92万元,占95.4%;政府性基金预算拨款收入200万元,占4.6%。
(二)支出预算情况
内江高新区综合行政执法局2025年支出预算4394.92万元,其中:基本支出499.92万元,占11.4%;项目支出3895万元,占88.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算4394.92万元,较2024年增加1112.5万元,主要原因是项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4194.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;政府性基金预算拨款收入200万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出0.28万元;社会保障和就业支出4.6万元;卫生健康支出2.4万元;城乡社区支出4383.91万元;住房保障支出3.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款4194.92万元,比2024年预算数增加1112.5万元。主要是项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.28万元,占0.01%;社会保障和就业支出4.6万元,占0.1%;卫生健康支出2.4万元,占0.06%;城乡社区支出4183.91万元,占99.74%;住房保障支出3.73万元,占0.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为0.28万元,主要用于各部门安排的用于培训的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为4.5万元,主要用于单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.1万元,主要用于其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为2.16万元,主要用于职工基本医疗保险缴费经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.24万元,主要用于公务员医疗补助经费。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为488.91万元,主要用于行政单位的基本支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2025年预算数为3695万元,主要用于城乡道路、公厕清洁与园林绿化等方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为3.73万元,主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出499.92万元,其中:
人员经费331.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费168.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数 0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平,无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2024年预算减少50%。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平,无公务用车购置预算。
单位现有公务用车0辆,2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年政府性基金预算支出200万元,用于城市环境卫生支出200万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区综合行政执法局2025年不涉及国有资本经营内容。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,内江高新区综合行政执法局无下属事业单位。
(二)政府采购情况
2025年,内江高新区综合行政执法局安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,内江高新区综合行政执法局共有车辆6辆,其中,雾炮车1辆、洒水车1辆、多功能洗扫车1辆、路面养护车(人行道清洗车)1辆、高压冲洗车1辆、勾臂车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。无大型设备,无计划购买大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年内江高新区综合行政执法局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3695万元。
十一、名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工教育培训的费用。
3、城乡社区支出:包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于其他社会保险缴费。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于其他社会保险缴费。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于公务员医疗补助。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.行政运行:用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2025年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)