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内江高新区党群工作部2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-22   信息来源: 内江高新技术产业开发区    【字体:


    一、基本职能及主要工作

(一)内江高新区党群工作部职能简介

内江高新区党群工作部牵头负责城乡基层治理;负责组织、宣传、工会、团委、妇联、机关工委、高层次人才、人事、机构编制、关工委、精神文明、网络安全和信息化、电影管理、新闻出版、文联、社科联等工作:负责统战、民宗、侨务、台事、工商联等工作;完成区党工委、管委会交办的其他工作。
  (二)内江高新区党群工作部2025年重点工作

1.强化政治机关建设。突出农村、城市两大主阵地,加强党的领导与区属国企治理相统一的制度机制,提升“两个覆盖”质效,扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。

2.强化党员队伍建设。抓实“两企三新”党员发展专项计划,实施党员兜底年训行动和编内干部“培优提质”行动,推动党员干部实现“作风大转变、能力大提升、岗位大建功”。

3.强化媒体宣传报道。聚焦产业发展、招商引资、科技创新等中心工作,扎实做好宣传策划与系列报道,为高质量发展凝聚正能量。创新传播手段,用好用活融媒体手段,走好网上群众路线。
  二、部门预算单位构成
  内江高新区党群工作部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江高新区党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入917.44万元;支出包括:一般公共服务支出861.37万元,教育支出1.06万元,社会保障和就业支出30.56万元,卫生健康支出9.83万元,住房保障支出14.62万元。内江高新区党群工作部2025年收支总预算917.44万元
  (一)收入预算情况
  内江高新区党群工作部2025年收入预算917.44万元,其中:般公共预算拨款收入917.44万元,占比100%
  (二)支出预算情况
  内江高新区党群工作部2025年支出预算917.44万元,其中:基本支出265.34万元,占28.92%;项目支出652.10万元,占71.08%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江高新区党群工作部2025年财政拨款收支总预算917.44万元,较2024年减少117.68万元,主要原因是优化支出结构,增加重点领域的支出,减少非重点领域的支出

收入包括:本年一般公共预算拨款收入917.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出861.37万元,教育支出1.06万元,社会保障和就业支出30.56万元,卫生健康支出9.83万元,住房保障支出14.62万元
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江高新区党群工作部2025年一般公共预算当年拨款917.44万元,较2024年减少117.68万元,主要原因是优化支出结构,增加重点领域的支出,减少非重点领域的支出
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出861.37万元,占93.89%;教育支出1.06万元,占0.12%;社会保障和就业支出30.56万元,占3.33%;卫生健康支出9.83万元,占1.07%;住房保障支出14.62,占1.59%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2025年预算数为54万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 2025年预算数为23.73万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):2025年预算数为217.04万元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2025年预算数为271.20万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2025年预算数为264.30万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2025年预算数为31.10万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为1.06万元;主要用于:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为26.80万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为3.75万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为9.04万元,主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.80万元,主要用于:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为14.62万元,主要用于:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江高新区党群工作部2025年一般公共预算基本支出265.34万元,其中:
  人员经费230.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费35.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江高新区党群工作部2025“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费较2024年预算增长0 %。

  (二)公务接待费较2024年预算增长0%。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长0 %。
  单位现有公务用车0辆。
  2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江高新区党群工作部2025年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明   

内江高新区党群工作部2025年无国有资本经营预算支出。   

十、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费   

2025年,内江高新区党群工作部下属局机关及(填下属参公单位名称)等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。主要原因内江高新区党群工作部无下属局机关及参照公务员法管理的事业单位。   

(二)政府采购情况   

2025年,内江高新区党群工作部安排政府采购预算0万元。   

(三)国有资产占有使用情况   

截至2024年底,内江高新区党群工作部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。   2025年无购买大型设备等固定资产计划。   

四)绩效目标设置情况   

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年内江高新区党群工作部编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款917.44万元。  

十一、名词解释   

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      6.部门整体支出绩效目标申报2025年度

      7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度