一、基本职能及主要工作
(一)内江高新区科技局部门职能简介
内江高新区科技局主要负责科技发展、产学研合作、校地合作、成果转化、企业孵化、创新创业、高新技术发展及产业化、人才队伍建设、境内外专家管理、火炬统计、科学技术协会等工作,同时负责内江高新技术创业服务中心的业务指导和监督管理工作。
(二)内江高新区科技局部门2025年重点工作
1.培育孵化优质企业。锚定企业培育目标任务,加强培育一批高新技术企业和科技型中小企业,提升科创企业产业规模,力争全年培育高新技术企业(含复审)10家以上,科技型中小企业120家以上,培育“四上”企业2家以上。组织开展专题讲座、专业培训和创业沙龙等活动。
2.提升科创平台质效。指导四川研跃科技有限责任公司利用平台设备、专家人才及技术资源,推进已引进中试项目的开展及产业化评估,促进科技成果转化。参与举办电子信息、智能制造等相关交流活动,争取申报省市级中试研发平台,实现平台的梯度跨越。组织好院士(专家)工作站、市级工程技术研究中心申报工作,引进高端智力资源,赋能科技创新。
3.配合推进“十百千万”、创新积分制试点工作。持续升级优化创新积分评价系统,发布2023年科技企业创新积分榜单,积极推广积分评价成果的应用,加快金融产品落地,继续与银行机构、投融资机构对接协调,做好“积分贷”“积分投”等创新型服务产品落地工作,切实引导金融资本精准支持科技企业,助力企业提升技术创新能力,解决科技型中小微企业融资难题。
4.扎实推进科技金融服务。积极宣传推广“科创贷”“园保贷”“小微贷”“创新积分快捷贷”等金融产品,开展政银企融资对接会,支持成都银行等金融机构开展“知识产权质押融资”,构建知识产权评估机制,解决科技型企业融资难题。向科投公司、科发集团、盈创动力等投资机构推荐优质企业,帮助科技型企业多渠道融资。推荐企业入库省市“上市企业后备库”,参加上市指导辅导培训。
5.进一步用好创新创业综合服务、泛知识产权数据等平台矩阵。为企业与金融机构搭建对接平台、通过了解知识产权质押是什么、通过什么方式、如何参与质押融资、推动银企合作、提升融资便利度、推动知识产权工作。
6.完善科技计划项目资金绩效管理机制。加强项目立项推荐审核、项目过程管理、项目验收结题审查、项目管理业务培训。积极包装项目,向上争取科技项目或债券资金支持。组织开展科技活动周、双创活动周等主题宣传活动,积极参与成渝双城经济圈合作、川渝毗邻地区科技协同创新发展、内自同城化发展、省市科普讲解大赛、优秀科普作品评选等活动,争取科技系统切块资金支持。
7.牵头高新区火炬专项目标工作。按照定量+定性+加分项结构,整合科技创新专项目标体系、高质量发展重点任务等,会同目督办开展目标监测、通报、督办、考核。提升火炬统计能力。通过采购服务的方式,采购第三方专业服务机构对高新区实际情况进行规划和指导,提升火炬统计数据的有效性,并针对统计指标补短板,助力综合排名得到提升。
二、部门预算单位构成
内江高新区科技局下属二级预算单位0个,其中行政单位0 个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1385.51万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元;支出包括:教育支出0.28万元,科学技术支出1370.85万元,社会保障和就业支出6.74万元,卫生健康支出3.19万元,住房保障支出4.45万元。内江高新区科技局2025年收支总预算1385.51万元。
(一)收入预算情况
内江高新区科技局2025年收入预算1385.51万元,其中:培训支出0.28万元,占比0.02%;机关服务支出30.00万元,占比2.16%;其他科学技术管理事务支出122.85万元,占8.86%;机构运行支出150.00万元,占比10.82%;科技成果转化与扩散支出100.00万元,占比7.21%;技术创新服务体系支出30.00万元,占比2.16%;其他科技条件与服务支出100.00万元,占比7.22%;科技奖励支出838.00万元,占60.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元,占0.50%;其他社会保障和就业支出0.31万元,占比0.02%;事业单位医疗2.95万元,占0.21%;公务员医疗补助0.24万元,占0.02%;住房公积金4.45万元,占0.32%。
(二)支出预算情况
内江高新区科技局部门2025年支出预算1385.51万元,其中:基本支出115.01万元,占8.30%;项目支出1270.50万元,占91.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区科技局2025年财政拨款收支总预算1385.51万元,较2024年增加667.67万元,主要原因是项目增加了预算支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1385.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元;支出包括:教育支出0.28万元,科学技术支出1370.85万元,社会保障和就业支出6.74万元,卫生健康支出3.19万元,住房保障支出4.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区科技局2025年财政拨款收支总预算1385.51万元,较2024年增加667.67万元,主要原因是项目增加了预算支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.28万元,占比0.02%;科学技术支出1370.85万元,占比98.94%;社会保障和就业支出6.74万元,占比0.49%;卫生健康支出3.19万元,占比0.23%;住房保障支出4.45万元,占比0.32%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为0.28万元,主要用于:本单位安排的培训支出。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)机关服务(项):2025年预算数为30.00万元,主要用于:火炬统计专项服务项目支出。
3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术管理事务支出(项):2025年预算数为122.85万元,主要用于:内江高新区采购第三方服务采购项目支出,包括本单位人员办公、差旅、维修(护)、培训、公务接待、劳务费、委托业务、工会经费、福利和其他商品和服务等费用。
4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)机构运行(项):2025年预算数为150.00万元,主要用于:联合创建合作(院士专家工作站)项目支出。
5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技成果转化与扩散(项):2025年预算数为100.00万元,主要用于:产学研合作项目(原子级)项目支出。
6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)技术创新服务体系(项):2025年预算数为30.00万元,主要用于:产业扶持资金(保险协会)项目支出。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科技条件与服务支出(项):2025年预算数为100.00万元,主要用于:中试平台运营经费项目支出。
8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):2025年预算数为838.00万元,主要用于:“分园区”激励考核专项资金项目、企业奖补资金项目。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为6.43万元,主要用于:本单位职工缴纳基本养老保险。
10.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.31万元,主要用于:本单位职工其他社会保障缴费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为2.95万元,主要用于:本单位医疗保险缴费,为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.24万元,主要用于:本单位职工医疗补助经费支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为4.45万元,主要用于:本单位职工的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区科技局2025年一般公共预算基本支出115.01万元,其中:
人员经费77.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费37.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区科技局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算增长0.00%。
(二)公务接待费较2024年预算减少50.00%。
公务接待费主要用于部门开展日常工作的公务活动接待,因公务接待预计比上年预算减少0.50万元。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长0.00%。
单位现有公务用车0辆。
2025年无安排公车购置费情况。
2025年安排公务用车运行维护费0.00万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区科技局2025年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区科技局2025年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,内江高新区科技局下属局机关及下属参公单位等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元,比2024年预算增加0.00万元,增长0.00%。
(二)政府采购情况
2025年,内江高新区科技局安排政府采购预算22.5万元,用于内江高新区第三方购买服务采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,内江高新区科技局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年无购买大型设备等固定资产情况。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年内江高新区科技局部门编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1270.50万元。
十一、名词解释
(根据《2025年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
4.科学技术支出(类)其他科学技术管理事务支出(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。
7.科学技术支出(类)科技条件专项(款)其他科技条件与服务支出(项):反映国家用于完善科技条件以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2025年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)
一、基本职能及主要工作
(一)内江高新区科技局部门职能简介
内江高新区科技局主要负责科技发展、产学研合作、校地合作、成果转化、企业孵化、创新创业、高新技术发展及产业化、人才队伍建设、境内外专家管理、火炬统计、科学技术协会等工作,同时负责内江高新技术创业服务中心的业务指导和监督管理工作。
(二)内江高新区科技局部门2025年重点工作
1.培育孵化优质企业。锚定企业培育目标任务,加强培育一批高新技术企业和科技型中小企业,提升科创企业产业规模,力争全年培育高新技术企业(含复审)10家以上,科技型中小企业120家以上,培育“四上”企业2家以上。组织开展专题讲座、专业培训和创业沙龙等活动。
2.提升科创平台质效。指导四川研跃科技有限责任公司利用平台设备、专家人才及技术资源,推进已引进中试项目的开展及产业化评估,促进科技成果转化。参与举办电子信息、智能制造等相关交流活动,争取申报省市级中试研发平台,实现平台的梯度跨越。组织好院士(专家)工作站、市级工程技术研究中心申报工作,引进高端智力资源,赋能科技创新。
3.配合推进“十百千万”、创新积分制试点工作。持续升级优化创新积分评价系统,发布2023年科技企业创新积分榜单,积极推广积分评价成果的应用,加快金融产品落地,继续与银行机构、投融资机构对接协调,做好“积分贷”“积分投”等创新型服务产品落地工作,切实引导金融资本精准支持科技企业,助力企业提升技术创新能力,解决科技型中小微企业融资难题。
4.扎实推进科技金融服务。积极宣传推广“科创贷”“园保贷”“小微贷”“创新积分快捷贷”等金融产品,开展政银企融资对接会,支持成都银行等金融机构开展“知识产权质押融资”,构建知识产权评估机制,解决科技型企业融资难题。向科投公司、科发集团、盈创动力等投资机构推荐优质企业,帮助科技型企业多渠道融资。推荐企业入库省市“上市企业后备库”,参加上市指导辅导培训。
5.进一步用好创新创业综合服务、泛知识产权数据等平台矩阵。为企业与金融机构搭建对接平台、通过了解知识产权质押是什么、通过什么方式、如何参与质押融资、推动银企合作、提升融资便利度、推动知识产权工作。
6.完善科技计划项目资金绩效管理机制。加强项目立项推荐审核、项目过程管理、项目验收结题审查、项目管理业务培训。积极包装项目,向上争取科技项目或债券资金支持。组织开展科技活动周、双创活动周等主题宣传活动,积极参与成渝双城经济圈合作、川渝毗邻地区科技协同创新发展、内自同城化发展、省市科普讲解大赛、优秀科普作品评选等活动,争取科技系统切块资金支持。
7.牵头高新区火炬专项目标工作。按照定量+定性+加分项结构,整合科技创新专项目标体系、高质量发展重点任务等,会同目督办开展目标监测、通报、督办、考核。提升火炬统计能力。通过采购服务的方式,采购第三方专业服务机构对高新区实际情况进行规划和指导,提升火炬统计数据的有效性,并针对统计指标补短板,助力综合排名得到提升。
二、部门预算单位构成
内江高新区科技局下属二级预算单位0个,其中行政单位0 个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江高新区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1385.51万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元;支出包括:教育支出0.28万元,科学技术支出1370.85万元,社会保障和就业支出6.74万元,卫生健康支出3.19万元,住房保障支出4.45万元。内江高新区科技局2025年收支总预算1385.51万元。
(一)收入预算情况
内江高新区科技局2025年收入预算1385.51万元,其中:培训支出0.28万元,占比0.02%;机关服务支出30.00万元,占比2.16%;其他科学技术管理事务支出122.85万元,占8.86%;机构运行支出150.00万元,占比10.82%;科技成果转化与扩散支出100.00万元,占比7.21%;技术创新服务体系支出30.00万元,占比2.16%;其他科技条件与服务支出100.00万元,占比7.22%;科技奖励支出838.00万元,占60.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元,占0.50%;其他社会保障和就业支出0.31万元,占比0.02%;事业单位医疗2.95万元,占0.21%;公务员医疗补助0.24万元,占0.02%;住房公积金4.45万元,占0.32%。
(二)支出预算情况
内江高新区科技局部门2025年支出预算1385.51万元,其中:基本支出115.01万元,占8.30%;项目支出1270.50万元,占91.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区科技局2025年财政拨款收支总预算1385.51万元,较2024年增加667.67万元,主要原因是项目增加了预算支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1385.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元;支出包括:教育支出0.28万元,科学技术支出1370.85万元,社会保障和就业支出6.74万元,卫生健康支出3.19万元,住房保障支出4.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区科技局2025年财政拨款收支总预算1385.51万元,较2024年增加667.67万元,主要原因是项目增加了预算支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.28万元,占比0.02%;科学技术支出1370.85万元,占比98.94%;社会保障和就业支出6.74万元,占比0.49%;卫生健康支出3.19万元,占比0.23%;住房保障支出4.45万元,占比0.32%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为0.28万元,主要用于:本单位安排的培训支出。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)机关服务(项):2025年预算数为30.00万元,主要用于:火炬统计专项服务项目支出。
3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术管理事务支出(项):2025年预算数为122.85万元,主要用于:内江高新区采购第三方服务采购项目支出,包括本单位人员办公、差旅、维修(护)、培训、公务接待、劳务费、委托业务、工会经费、福利和其他商品和服务等费用。
4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)机构运行(项):2025年预算数为150.00万元,主要用于:联合创建合作(院士专家工作站)项目支出。
5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技成果转化与扩散(项):2025年预算数为100.00万元,主要用于:产学研合作项目(原子级)项目支出。
6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)技术创新服务体系(项):2025年预算数为30.00万元,主要用于:产业扶持资金(保险协会)项目支出。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科技条件与服务支出(项):2025年预算数为100.00万元,主要用于:中试平台运营经费项目支出。
8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):2025年预算数为838.00万元,主要用于:“分园区”激励考核专项资金项目、企业奖补资金项目。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为6.43万元,主要用于:本单位职工缴纳基本养老保险。
10.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.31万元,主要用于:本单位职工其他社会保障缴费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为2.95万元,主要用于:本单位医疗保险缴费,为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.24万元,主要用于:本单位职工医疗补助经费支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为4.45万元,主要用于:本单位职工的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区科技局2025年一般公共预算基本支出115.01万元,其中:
人员经费77.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费37.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区科技局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算增长0.00%。
(二)公务接待费较2024年预算减少50.00%。
公务接待费主要用于部门开展日常工作的公务活动接待,因公务接待预计比上年预算减少0.50万元。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长0.00%。
单位现有公务用车0辆。
2025年无安排公车购置费情况。
2025年安排公务用车运行维护费0.00万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区科技局2025年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区科技局2025年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,内江高新区科技局下属局机关及下属参公单位等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元,比2024年预算增加0.00万元,增长0.00%。
(二)政府采购情况
2025年,内江高新区科技局安排政府采购预算22.5万元,用于内江高新区第三方购买服务采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,内江高新区科技局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年无购买大型设备等固定资产情况。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年内江高新区科技局部门编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1270.50万元。
十一、名词解释
(根据《2025年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
4.科学技术支出(类)其他科学技术管理事务支出(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。
7.科学技术支出(类)科技条件专项(款)其他科技条件与服务支出(项):反映国家用于完善科技条件以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2025年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)